附件4
食品添加劑
生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法
說 明
1.本辦法適用于申領食品添加劑生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評價。
2.本辦法具體按:一、質(zhì)量管理職責,二、生產(chǎn)資源提供,三、檢驗資源提供,四、采購質(zhì)量控制,五、過程質(zhì)量管理,六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,七、文明安全生產(chǎn),八、服務及改進共8章26條53款進行審查評價。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“一般不合格”、“嚴重不合格”三種結(jié)論進行評定。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象,并且是性質(zhì)輕微的問題;“嚴重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格,或是性質(zhì)嚴重的不合格。
3.本辦法中帶*標志的條款為否決項:2.1生產(chǎn)設施、2.2.1設備工裝、3.2.1檢驗計量設備、5.4質(zhì)量控制、6.2成品檢驗、7.2安全生產(chǎn),否決項按“合格”、“不合格” 二種結(jié)論進行評定。
4.本辦法中的“此項不適用”一欄用以寫明對生產(chǎn)某種產(chǎn)品的企業(yè)審查時可刪減的條款。
5.審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)審查后,填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表》(見附表一),對審查出的全部不合格項目(以款計)進行綜合評價后填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查報告》(見附表二),其中審查結(jié)論為:合格或不合格。
6.審查結(jié)論的確定原則是:
否決項全部合格;同時,其他非否決項目中,(1)若無嚴重不合格,而一般不合格不超過10款;(2)或若存在1款嚴重不合格,而一般不合格不超過8款,審查結(jié)論為合格。
否則審查結(jié)論為不合格。
7.現(xiàn)場審查結(jié)束后,由審查組長負責將審查材料(審查記錄1份、審查報告、不合格項目匯總表各2份、企業(yè)整改報告1份)匯總上報審查組織單位。
8.本辦法解釋權歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室。
生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法
一、質(zhì)量管理職責
序號
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審查項目
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審查內(nèi)容
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審查要點
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審查方法
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合格
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一般不合格
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嚴重不合格
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此項
不適用
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1.1
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組織領導
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1. 企業(yè)的領導中應有人負責企業(yè)的質(zhì)量工作。
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1.是否指定領導層中一人負責質(zhì)量工作。
2.其職責和權利是否明確。
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查有關文件和座談。
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2. 企業(yè)應設置相應的質(zhì)量管理機構或人員負責質(zhì)量管理工作,且職權明確。
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1.是否設置了質(zhì)量管理機構或質(zhì)量管理人員。
2.其職責和權利是否明確。
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同上。
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1.2
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方針目標
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1. 企業(yè)應制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標。
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1.是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
2.質(zhì)量目標是否可測量。
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查有關文件。
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2.企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應貫徹實施。
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1.是否進行了宣貫,各級人員是否知道并理解。
2.質(zhì)量目標是否在各相關職能和層次上分解。
3.是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行考評。
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1.查記錄。
2.查文件。
3.與各級人員交談。
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1.3
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管理職責
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1. 企業(yè)應制定質(zhì)量管理制度,規(guī)定所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的部門、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系。
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1.是否制定了質(zhì)量管理制度。
2.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關的部門、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系。
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查文件。
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2. 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。
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1.是否有相應的考核辦法。
2.是否嚴格實施考核并記錄。
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1.查文件。
2.查考核記錄。
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1.4
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文件記錄控制
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1. 企業(yè)應制定文件(管理、技術)管理制度,文件的發(fā)布應經(jīng)過正式批準,使用部門可隨時獲得文件的有效版本,文件的修改應符合規(guī)定要求。
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1.是否制定了文件管理制度。
2.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。
3.使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。
4.文件的修改是否符合規(guī)定。
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1.查文件管理制度。
2.分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件,查文件批準、有效性和修改情況,驗證文件管理制度執(zhí)行情況。
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2.企業(yè)應有部門或?qū)#妫┞毴藛T負責文件管理。
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是否有部門或?qū)#妫┞毴藛T負責文件管理。
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檢查有關文件和記錄。
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3.質(zhì)量活動和工作均應有質(zhì)量記錄,且完整、清晰、準確;規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期并妥善保管。
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質(zhì)量記錄是否符合要求。
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檢查有關記錄。
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二、生產(chǎn)資源提供
序號
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審查項目
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審查內(nèi)容
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審查要點
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審查方法
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合格
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一般不合格
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嚴重不合格
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此項
不適用
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2.1*
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生產(chǎn)設施
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企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要和符合衛(wèi)生要求的專用生產(chǎn)廠房和生產(chǎn)設施,且維護完好。
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1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設施和場所。
2.生產(chǎn)設施是否能正常運轉(zhuǎn)。
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按其申證范圍,檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設施的衛(wèi)生條件及生產(chǎn)設施運行情況。
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2.2
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設備工裝
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*1. 企業(yè)必須具有《食品添加劑生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設備和工藝裝備。
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1.是否具有《實施細則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設備和工藝裝備。
2.生產(chǎn)設備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。
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按申證范圍,檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設備和工藝裝備的生產(chǎn)能力(可檢查設備檔案并進行現(xiàn)場核實)。
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2. 企業(yè)應制定設備、工裝管理制度,建立設備臺帳,生產(chǎn)設備和工藝裝備的性能應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。
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1.是否制定了設備、工裝管理制度, 建立了設備臺帳。
2.設備、工裝是否按規(guī)定進行了檢修。
3.在用設備是否有合格或準用標志,其性能是否滿足生產(chǎn)要求。
4.生產(chǎn)控制用儀器、儀表的性能和準確度是否滿足檢定規(guī)程的要求并在檢定有效期內(nèi)。
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1.查管理制度。
2.查臺帳,在用主要設備完好率應達到100%。
3.現(xiàn)場抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)設備和工藝裝備各3臺(不足3臺的全抽)進行檢查。
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2.3
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人員要求
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1.企業(yè)領導應具有一定的質(zhì)量管理知識,并具有一定的專業(yè)技術知識。
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1. 是否有基本的質(zhì)量管理常識。
⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法和計量法(簡稱“三法”)對企業(yè)的要求,(如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務等);
⑵了解企業(yè)領導在質(zhì)量管理中的職責與作用。
2.是否了解本產(chǎn)品顧客的要求。
3.是否有相關的專業(yè)技術知識。
⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等;
⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。
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與企業(yè)領導進行交談,分析其對相關知識了解的情況。
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2.企業(yè)的主要負責人必須保證本單位食品添加劑的衛(wèi)生要求符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定、保證符合安全要求的規(guī)定和國家標準的要求,并對本單位食品添加劑的衛(wèi)生、安全負責。
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1.是否有食品衛(wèi)生常識。
⑴了解《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《食品添加劑生產(chǎn)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準對企業(yè)安全衛(wèi)生方面的要求;
⑵了解企業(yè)主要負責人在衛(wèi)生要求方面的職責與作用。
2.是否有安全衛(wèi)生管理措施。
3.企業(yè)近期是否發(fā)生重大安全衛(wèi)生事故。
4.是否有安全管理常識。了解《危險化學品安全管理條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準對企業(yè)安全方面的要求;
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1.與企業(yè)領導進行交談,分析其對相關知識了解的情況。
2.檢查安全衛(wèi)生管理措施。
3.檢查安全衛(wèi)生管理記錄。
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3.企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識,并具有一定的質(zhì)量管理知識。
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1.是否掌握相關的專業(yè)技術知識。
2.是否有一定的質(zhì)量管理知識。
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抽查3-5名(不足3名全抽)技術人員(必須包括專業(yè)技術人員)進行座談,或查閱有關檔案文件和培訓記錄。
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序號
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審查項目
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審查內(nèi)容
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審查要點
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審查方法
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合格
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一般不合格
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嚴重不合格
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此項
不適用
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4.企業(yè)的技術工人應能看懂相關技術文件(作業(yè)指導書、操作規(guī)程、配方等工藝文件),并能熟練地操作工藝設備。
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1.是否能看懂相關技術文件。
2.是否能熟練地操作工藝設備。
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抽1-3個工種,每工種選1-2人提問,并進行實際操作考核。
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5.企業(yè)應對從事生產(chǎn)、儲存食品添加劑的人員分層次組織培訓,定期開展有關法律、法規(guī)、規(guī)章和衛(wèi)生安全知識、專業(yè)技術、職業(yè)衛(wèi)生防護知識的培訓,并有培訓記錄,經(jīng)考核合格,方可上崗作業(yè)。屬于危險化學品范疇的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)中從事生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用危險化學品或者處置廢棄危險化學品活動的人員,必須接受有關法律、法規(guī)、規(guī)章和安全知識、專業(yè)技術、職業(yè)衛(wèi)生防護和應急救援知識的培訓,并經(jīng)考核合格,方可上崗作業(yè)。
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1.是否定期開展培訓。
2.相關人員是否經(jīng)過培訓并考核合格。
3.生產(chǎn)工人是否持證上崗。
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1.查培訓計劃。
2.查培訓、考核記錄。
3.查工人上崗證。
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6.企業(yè)直接從事食品添加劑生產(chǎn)的人員每年必須進行健康檢查;在取得健康證明后方可參加工作。
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1. 是否對生產(chǎn)人員進行體檢。
2. 有否健康證明。
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1. 查健康檢查記錄。
2. 查登記檔案。
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三、檢驗資源提供
序號
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審查項目
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審查內(nèi)容
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審查要點
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審查方法
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合格
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一般不合格
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嚴重不合格
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此項
不適用
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3.1
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質(zhì)檢機構管理
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1.企業(yè)應有獨立行使權力的質(zhì)量檢驗機構或?qū)#妫┞殭z驗人員。并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。
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1.是否有檢驗機構或?qū)#妫┞殭z驗人員,能否獨立行使權力。
2.是否制定了檢驗管理制度和檢測計量設備管理制度。
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1.查有關文件。
2.查管理制度。
3.查檢驗處置記錄。
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2.檢驗人員應滿足檢驗工作的需要,理、化檢驗人員經(jīng)省級及以上有關部門專業(yè)培訓或勞動保障部門批準頒發(fā)的化工行業(yè)特有工種的分析工職業(yè)資格證書。
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1. 檢驗人員是否滿足檢驗工作的需要。
2. 理、化檢驗人員是否取得資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。
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1.按申證范圍,檢查檢驗人數(shù)。
2.查培訓檔案、資格證書。
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3.企業(yè)如有委托檢驗項目,必須委托有合法資質(zhì)證明的檢驗機構并簽有正式的委托檢驗合同。
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1.被委托單位是否有合法資質(zhì)證明。
2.委托檢驗是否簽有正式的委托檢驗合同。
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1.查檢驗報告、記錄。
2.查資質(zhì)證明。
3.查委托檢驗合同。
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無委托檢驗項目。
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4.企業(yè)質(zhì)檢機構的檢驗設施、場地及能源、照明、采暖、通風等有利于檢驗工作的正常進行,實驗室布局合理,并按檢驗工作需要進行有效隔離。
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1.檢驗設施、場地是否滿足要求。
2.實驗室是否布局合理。
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按其申證范圍,檢查實驗室。
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3.2
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檢驗計量設備
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*1.企業(yè)必須具有《食品添加劑生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備。
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1.是否有《實施細則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備。
2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。
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按其申證范圍,檢查其現(xiàn)有檢驗設備(及計量設備、標準物質(zhì))的檢測能力(可檢查檔案,必要時進行現(xiàn)場核實)。
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2. 企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備的性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要和達到檢定規(guī)程的要求,并在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。
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1.檢驗、試驗和計量設備的性能、準確度是否滿足并達到檢定規(guī)程的要求。
2.在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。
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1.查管理制度。
2.查臺帳。
3.查周檢計劃。
4.查檢定證書/記錄。
5.檢查規(guī)定的在用的檢驗、試驗和計量設備,其是否按規(guī)定周期進行檢定和校準。抽取2-3個檢驗項目進行檢驗,驗證檢測設備能力。
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四、采購質(zhì)量控制
序號
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審查項目
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審查內(nèi)容
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審查要點
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審查方法
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合格
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一般不合格
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嚴重不合格
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此項
不適用
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4.1
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采購制度
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1.企業(yè)應制訂采購原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。
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1.是否制定了采購質(zhì)量控制制度。
2.制度內(nèi)容是否完整合理。
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查有關文件。
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2.企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務項目,應制定相應的質(zhì)量管理控制辦法。
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1.是否制定了外協(xié)加工等委托服務項目的質(zhì)量管理控制辦法。
2.該辦法內(nèi)容是否完整合理。
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查有關文件。
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4.2
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供方評價
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1.企業(yè)應制訂供方評價準則,并對供方進行評價,在合格供方采購,以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。
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1.是否制定了供方評價準則。
2.是否按規(guī)定進行了供方評價。
3.如供方及協(xié)作方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強制性認證產(chǎn)品或劇毒化學品,應有相應證明或符合有關規(guī)定。
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查供方評價準則,并抽查3-5個供方檔案、3-5份采購合同。
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2. 企業(yè)應保存主要原材料的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄,并對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。
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1.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。
2.是否對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。
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查有關記錄,抽查3-5個供方檔案、3-5份采購合同。
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4.3
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采購文件
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企業(yè)應根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。
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1.是否有采購文件(如:采購計劃、采購清單、采購合同等)。
2.采購文件是否明確了驗收規(guī)定。
3.采購文件是否經(jīng)正式批準。
4.是否按采購文件進行采購。
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抽查3-5份采購文件及記錄。
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4.4
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采購驗證
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企業(yè)應按規(guī)定對采購的主要原材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證,檢驗或驗證的記錄應該齊全,并對其檢驗狀態(tài)進行標識。
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1.是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。
2.是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。
3.是否保留檢驗或驗證的記錄。
4.是否對檢驗狀態(tài)進行標識。
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1.檢查有關檢驗或驗證規(guī)定,并抽查10-15份檢驗或驗證記錄。
2.現(xiàn)場查看是否有檢驗狀態(tài)標識。
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五、過程質(zhì)量管理
序號
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審查項目
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審查內(nèi)容
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審查要點
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審查方法
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合格
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一般不合格
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嚴重不合格
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此項
不適用
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5.1
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技術標準
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1. 企業(yè)應具備和貫徹《食品添加劑生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則》中規(guī)定的國家標準或行業(yè)標準及引用的其它標準。
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1.是否有《實施細則》中所列的與申證產(chǎn)品有關的標準。
2.是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。
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1.對照細則查閱標準及有關文件。
2.與有關技術人員交談,了解標準貫徹執(zhí)行情況。
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2.企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應嚴于或達到相應的國家標準或行業(yè)標準的要求,并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。
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1.企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。
2.企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術和性能指標不得低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。
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1.查企業(yè)標準備案手續(xù)。
2.查企業(yè)標準水平評價材料。
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5.2
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工藝文件
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1.企業(yè)應有各種工藝文件的明細表,并與實際工藝文件相符。
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1.是否有工藝文件的明細表。
2.明細表與工藝文件是否相符。
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1.查工藝文件的明細表。
2.每個申證單元抽取1-3個規(guī)格的工藝文件與工藝文件明細表對照檢查。
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2.企業(yè)的工藝操作規(guī)程及其他技術文件應符合食品衛(wèi)生要求,并正確、完整、統(tǒng)一,且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備,符合文件管理規(guī)定。
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1.工藝文件是否正確、完整。
⑴工序、加工方法和技術要求、設備、工裝、檢測器具、工藝參數(shù)等應符合衛(wèi)生要求、明確、合理;
⑵工藝文件目錄、明細表、工序操作卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等內(nèi)容完整。
2.各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。
3.簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。
4.技術文件的管理是否符合有關文件管理規(guī)定。
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每申證單元抽取1個規(guī)格在用的工藝文件(關鍵、特殊工序必抽)3-5份(不足3份的全抽)檢查。
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5.3
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工藝管理
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1. 企業(yè)應制訂工藝管理制度及考核辦法,并嚴格進行管理和考核。
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1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。
2.是否按制度進行管理和考核。
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1.查有關制度和考核辦法。
2.查考核記錄。
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2.崗位操作人員應嚴格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。
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是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。
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抽查3-5名崗位操作人員(關鍵工序、特殊工序操作工各1名)進行現(xiàn)場考核。
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5.4*
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質(zhì)量控制
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1.企業(yè)應對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制,并應在生產(chǎn)工藝流程圖上標出關鍵的質(zhì)量控制點。
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1.是否對重要工序或產(chǎn)品關鍵特性設置了質(zhì)量控制點。
2.是否在工藝流程圖上標出質(zhì)量控制點。
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查工藝流程圖或有關工藝文件。
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2.企業(yè)應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序,并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
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1.是否制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序,其內(nèi)容是否完整。
2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
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1.查每個質(zhì)控點的操作控制程序。
2.現(xiàn)場抽1-3個質(zhì)控點,查實施情況。
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5.5
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特殊過程
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對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程,應事先進行設備認可和人員鑒定,并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。
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1.對特殊過程是否事先進行了設備認可和人員鑒定。
2.是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。
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1.查特殊過程控制文件。
2.查設備認可和人員鑒定記錄。
3.現(xiàn)場查看操作及過程參數(shù)監(jiān)控記錄。
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5.6
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產(chǎn)品標識
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從原材料到產(chǎn)品交付的各個階段,應對產(chǎn)品進行標識,需要時可以進行追溯。
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1.是否對產(chǎn)品進行了標識。
2.需要時是否可以進行追溯。
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查產(chǎn)品標識記錄。
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六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
序號
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審查項目
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審查內(nèi)容
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審查要點
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審查方法
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合格
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一般不合格
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嚴重不合格
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此項
不適用
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6.1
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過程檢驗
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1. 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,作好檢驗記錄,并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。
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1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。
2.是否按規(guī)定進行檢驗。
3.是否作檢驗記錄。
4.是否對檢驗狀況進行標識。
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1.抽3-5種在制品的檢驗記錄,查有無檢驗規(guī)定,查檢驗是否符合規(guī)定。
2.現(xiàn)場查看是否有檢驗狀態(tài)標識。
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2. 檢驗不合格的產(chǎn)品,按規(guī)定進行返工、返修后應重新進行檢驗。
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1.是否對返工、返修應重新進行檢驗作出規(guī)定。
2.返工、返修后是否重新進行了檢驗。
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1.查返工、返修產(chǎn)品檢驗規(guī)定。
2.抽查有關檢驗記錄。
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6.2*
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成品檢驗
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企業(yè)應按產(chǎn)品標準的要求,對產(chǎn)品進行成品檢驗和試驗,出具產(chǎn)品檢驗合格證,其內(nèi)容應符合規(guī)定要求,獲證企業(yè)應有生產(chǎn)許可證證號。
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1.是否有成品檢驗規(guī)程。
2.出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。
3.檢驗記錄、報告是否完整、準確。
4.產(chǎn)品檢驗合格證是否符合規(guī)定。
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1.查規(guī)程。
2.按申證單元抽取1-3個規(guī)格的產(chǎn)品,檢查其出廠檢驗記錄、報告及其合格證。
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/
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6.3
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成品包裝
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合格的食品添加劑應按規(guī)定進行包裝,包裝容器、材料和工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。包裝標志必須符合GB 7718-2004“食品標簽通
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1.是否有包裝和標識規(guī)定。
2.包裝物和容器是否符合相關規(guī)定。
3.是否按規(guī)定進行包裝和標識。
4.包裝上是否標有“食品添加劑”字樣。
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現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標識。
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用標準”的規(guī)定,并注明“食品添加劑”字樣。嚴禁食用與非食用的產(chǎn)品包裝混淆。屬于危險化學品范疇的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)應使用定點企業(yè)生產(chǎn)并經(jīng)國家法定檢測、檢驗機構檢驗合格的包裝物和容器,所用壓力容器應按照有關規(guī)定實施嚴格的定期檢驗制度,應附有化學品安全技術說明書,并在包裝(包括外包裝件)上加貼或者拴掛化學品安全標簽。
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七、文明安全生產(chǎn)
序號
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審查項目
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審查內(nèi)容
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審查要點
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審查方法
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合格
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一般不合格
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嚴重不合格
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此項
不適用
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7.1
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文明生產(chǎn)
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1.企業(yè)應制訂文明生產(chǎn)制度。廠房、車間應清潔、明亮,杜絕跑、冒、滴、漏。生產(chǎn)場地布局合理,道路平坦通暢。符合職業(yè)衛(wèi)生管理要求。
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1.是否制訂制度。
2.生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序。
3.布局是否合理。
4.職業(yè)衛(wèi)生是否符合要求。
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1.查相關制度。
2.現(xiàn)場查看。
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||||
2.企業(yè)應制訂原輔材料、半成品、成品及不合格品管理制度,并應按規(guī)定進行管理。
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1.相關制度是否制訂。
2.原輔材料、半成品、成品及不合格品是否按規(guī)定進行管理。
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1.查制度。
2.現(xiàn)場查看。
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3.在搬運和貯存過程中應加強防護,防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。
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1.有無適宜的搬運工具、貯存場所和防護措施。
2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。
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現(xiàn)場查看。
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||||||
7.2*
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安全生產(chǎn)
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1.企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制訂及實施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置,車間、庫房等地應配備消防器材,易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。
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1.是否制訂了安全生產(chǎn)制度。
2.危險部位是否有必要的防護措施。
3.車間庫房等地是否配備了消防器材,消防器材是否在有效期。
4.是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護。
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1.查安全生產(chǎn)制度。
2.現(xiàn)場查看。
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/
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2.食品添加劑生產(chǎn)企業(yè),應根據(jù)食品添加劑的種類、特性,在車間、庫房等作業(yè)場所設置相應的防護設施,屬于危險化學品范疇的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè),還應根據(jù)危險化學品的種類、特性,在車間、庫房等作業(yè)場所設置相應的通訊、報警、監(jiān)測、防護設施、急救物品等。保證符合安全運行要求。
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1.在需要的場所是否設置相應的防護設施。
2.運行是否正常。
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現(xiàn)場查看。
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/
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|||||
3.生產(chǎn)、儲存、使用屬于危險化學品范疇的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè),應當對本單位的生產(chǎn)、儲存裝置每兩年進行一次安全評價。
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1.是否按規(guī)定進行了評價。
2.安全評價中發(fā)現(xiàn)的問題是否進行了有效地整改。
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1.查相應規(guī)定。
2.查整改記錄、報告。
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/
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4.食品添加劑應當存放在食品添加劑的專用倉庫,符合國家標準對安全衛(wèi)生、消防的要求,設置明顯標志。
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1.倉庫符合國家標準對安全、消防的要求。
2.是否設置明顯標志。
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現(xiàn)場查看。
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/
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八、服務及改進
序號
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審查項目
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審查內(nèi)容
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審查要點
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審查方法
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合格
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一般不合格
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嚴重不合格
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此項
不適用
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8.1
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用戶服務
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1. 企業(yè)應制訂用戶服務制度,有機構或人員負責用戶服務工作,且職權明確。
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1.是否制訂了用戶服務制度。
2.是否有機構或人員負責用戶服務工作。
3.其職責和權限是否明確。
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1.查制度。
2.與有關人員交談。
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2.企業(yè)應建立主要用戶檔案,有用戶來信、來訪的登記、處理及回復記錄。
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1.是否建立了主要用戶檔案。
2.用戶來信、來訪的登記、處理及回復是否有記錄。
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1.查用戶檔案。
2.查相關記錄。
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8.2
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分析改進
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企業(yè)應對不合格(自查、外審、顧客意見等)進行分析,提出改進措施。
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1.是否定期進行質(zhì)量分析,對不合格問題采取了必要的糾正措施/預防措施。
2.近兩年國家及省、市監(jiān)督抽查是否合格。
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1.查質(zhì)量分析記錄。
2.抽查1-3份不合格檢查糾正措施/預防措施的落實情況。
3.查近兩年監(jiān)督抽查是否合格。
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注:序號帶有“*”者為否決項。
企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表
表一
序號
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審查項目
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一般不合格
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嚴重不合格
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其中否決項目
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審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價
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1
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質(zhì)量管理職責
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(款)
|
(款)
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序號
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審查項目
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不合格
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審查組長:
年 月 日
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2
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生產(chǎn)資源提供
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(款)
|
(款)
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3
|
檢驗資源提供
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(款)
|
(款)
|
1
|
|||
4
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采購質(zhì)量控制
|
(款)
|
(款)
|
2
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5
|
過程質(zhì)量管理
|
(款)
|
(款)
|
3
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|||
6
|
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
|
(款)
|
(款)
|
4
|
|||
7
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文明安全生產(chǎn)
|
(款)
|
(款)
|
5
|
|||
8
|
服務及改進
|
(款)
|
(款)
|
6
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總 計
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(款)
|
(款)
|
(款)
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企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審查 報 告
表二
企業(yè)名稱:
|
企業(yè)地址:
|
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產(chǎn)品名稱:
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郵編:
|
電話:
|
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申證單元:
|
聯(lián)系人:
|
傳真:
|
|||||
審
查
結(jié)
論
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審查組根據(jù)《食品添加劑生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則》和《食品添加劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》,于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了審查,共計審查出:
一般不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目 款。
經(jīng)綜合評價,本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是: 。
審查組長: 審查組織單位(章):
年 月 日 年 月 日
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||||||
審
查
組
成
員
|
姓名(簽字)
|
單 位
|
職稱(職務)
|
審查分工
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審查員證書編號
|
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