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食品添加劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-03-23  來源:北京質(zhì)量技術監(jiān)督局
核心提示:1.本辦法適用于申領食品添加劑生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評價。2.本辦法具體按:一、質(zhì)量管理職責,二、生產(chǎn)資源提供,三、檢驗資源提供,四、采購質(zhì)量控制,五、過程質(zhì)量管理,六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,七、文明安全生產(chǎn),八、服務及改進共8章26條53款進行審查評價。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“一般不合格”、“嚴重不合格”三種結(jié)論進行評定。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象,并且是性質(zhì)輕微的問題;“嚴重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格,或是性質(zhì)嚴重的不合格。
附件4
食品添加劑
生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法

         
    1.本辦法適用于申領食品添加劑生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評價。
    2.本辦法具體按:一、質(zhì)量管理職責,二、生產(chǎn)資源提供,三、檢驗資源提供,四、采購質(zhì)量控制,五、過程質(zhì)量管理,六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,七、文明安全生產(chǎn),八、服務及改進共8章26條53款進行審查評價。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“一般不合格”、“嚴重不合格”三種結(jié)論進行評定。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象,并且是性質(zhì)輕微的問題;“嚴重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格,或是性質(zhì)嚴重的不合格。
    3.本辦法中帶*標志的條款為否決項:2.1生產(chǎn)設施、2.2.1設備工裝、3.2.1檢驗計量設備、5.4質(zhì)量控制、6.2成品檢驗、7.2安全生產(chǎn),否決項按“合格”、“不合格” 二種結(jié)論進行評定。
    4.本辦法中的“此項不適用”一欄用以寫明對生產(chǎn)某種產(chǎn)品的企業(yè)審查時可刪減的條款。
    5.審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)審查后,填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表》(見附表一),對審查出的全部不合格項目(以款計)進行綜合評價后填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查報告》(見附表二),其中審查結(jié)論為:合格或不合格。
    6.審查結(jié)論的確定原則是:
否決項全部合格;同時,其他非否決項目中,(1)若無嚴重不合格,而一般不合格不超過10款;(2)或若存在1款嚴重不合格,而一般不合格不超過8款,審查結(jié)論為合格。
否則審查結(jié)論為不合格。
    7.現(xiàn)場審查結(jié)束后,由審查組長負責將審查材料(審查記錄1份、審查報告、不合格項目匯總表各2份、企業(yè)整改報告1份)匯總上報審查組織單位。
    8.本辦法解釋權歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室。

生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法
 
一、質(zhì)量管理職責 
序號
審查項目
審查內(nèi)容
審查要點
審查方法
合格
一般不合格
嚴重不合格
此項
不適用
1.1
組織領導
1. 企業(yè)的領導中應有人負責企業(yè)的質(zhì)量工作。
1.是否指定領導層中一人負責質(zhì)量工作。
2.其職責和權利是否明確。
查有關文件和座談。
       
2. 企業(yè)應設置相應的質(zhì)量管理機構或人員負責質(zhì)量管理工作,且職權明確。
1.是否設置了質(zhì)量管理機構或質(zhì)量管理人員。
2.其職責和權利是否明確。
同上。
       
1.2
方針目標
1. 企業(yè)應制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標。
1.是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
2.質(zhì)量目標是否可測量。
查有關文件。
       
2.企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應貫徹實施。
1.是否進行了宣貫,各級人員是否知道并理解。
2.質(zhì)量目標是否在各相關職能和層次上分解。
3.是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行考評。
1.查記錄。
2.查文件。
3.與各級人員交談。
       
1.3
管理職責
1. 企業(yè)應制定質(zhì)量管理制度,規(guī)定所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的部門、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系。
1.是否制定了質(zhì)量管理制度。
2.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關的部門、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系。
查文件。
       
2. 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。
1.是否有相應的考核辦法。
2.是否嚴格實施考核并記錄。
1.查文件。
2.查考核記錄。
       
1.4
文件記錄控制
1. 企業(yè)應制定文件(管理、技術)管理制度,文件的發(fā)布應經(jīng)過正式批準,使用部門可隨時獲得文件的有效版本,文件的修改應符合規(guī)定要求。
1.是否制定了文件管理制度。
2.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。
3.使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。
4.文件的修改是否符合規(guī)定。
1.查文件管理制度。
2.分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件,查文件批準、有效性和修改情況,驗證文件管理制度執(zhí)行情況。
       
2.企業(yè)應有部門或?qū)#妫┞毴藛T負責文件管理。
是否有部門或?qū)#妫┞毴藛T負責文件管理。
檢查有關文件和記錄。
       
3.質(zhì)量活動和工作均應有質(zhì)量記錄,且完整、清晰、準確;規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期并妥善保管。
質(zhì)量記錄是否符合要求。
檢查有關記錄。
       
二、生產(chǎn)資源提供 
序號
審查項目
審查內(nèi)容
審查要點
審查方法
合格
一般不合格
嚴重不合格
此項
不適用
2.1*
生產(chǎn)設施
企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要和符合衛(wèi)生要求的專用生產(chǎn)廠房和生產(chǎn)設施,且維護完好。
1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設施和場所。
2.生產(chǎn)設施是否能正常運轉(zhuǎn)。
按其申證范圍,檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設施的衛(wèi)生條件及生產(chǎn)設施運行情況。
 
   
2.2
設備工裝
*1. 企業(yè)必須具有《食品添加劑生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設備和工藝裝備。
1.是否具有《實施細則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設備和工藝裝備。
2.生產(chǎn)設備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。
按申證范圍,檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設備和工藝裝備的生產(chǎn)能力(可檢查設備檔案并進行現(xiàn)場核實)。
 
   
2. 企業(yè)應制定設備、工裝管理制度,建立設備臺帳,生產(chǎn)設備和工藝裝備的性能應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。
1.是否制定了設備、工裝管理制度, 建立了設備臺帳。
2.設備、工裝是否按規(guī)定進行了檢修。
3.在用設備是否有合格或準用標志,其性能是否滿足生產(chǎn)要求。
4.生產(chǎn)控制用儀器、儀表的性能和準確度是否滿足檢定規(guī)程的要求并在檢定有效期內(nèi)。
1.查管理制度。
2.查臺帳,在用主要設備完好率應達到100%。
3.現(xiàn)場抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)設備和工藝裝備各3臺(不足3臺的全抽)進行檢查。
       
2.3
人員要求
1.企業(yè)領導應具有一定的質(zhì)量管理知識,并具有一定的專業(yè)技術知識。
1. 是否有基本的質(zhì)量管理常識。
⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法和計量法(簡稱“三法”)對企業(yè)的要求,(如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務等);
⑵了解企業(yè)領導在質(zhì)量管理中的職責與作用。
2.是否了解本產(chǎn)品顧客的要求。
3.是否有相關的專業(yè)技術知識。
⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等;
⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。
與企業(yè)領導進行交談,分析其對相關知識了解的情況。
       
2.企業(yè)的主要負責人必須保證本單位食品添加劑的衛(wèi)生要求符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定、保證符合安全要求的規(guī)定和國家標準的要求,并對本單位食品添加劑的衛(wèi)生、安全負責。
1.是否有食品衛(wèi)生常識。
⑴了解《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《食品添加劑生產(chǎn)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準對企業(yè)安全衛(wèi)生方面的要求;
⑵了解企業(yè)主要負責人在衛(wèi)生要求方面的職責與作用。
2.是否有安全衛(wèi)生管理措施。
3.企業(yè)近期是否發(fā)生重大安全衛(wèi)生事故。
4.是否有安全管理常識。了解《危險化學品安全管理條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準對企業(yè)安全方面的要求;
1.與企業(yè)領導進行交談,分析其對相關知識了解的情況。
2.檢查安全衛(wèi)生管理措施。
3.檢查安全衛(wèi)生管理記錄。
       
3.企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識,并具有一定的質(zhì)量管理知識。
1.是否掌握相關的專業(yè)技術知識。
2.是否有一定的質(zhì)量管理知識。
抽查3-5名(不足3名全抽)技術人員(必須包括專業(yè)技術人員)進行座談,或查閱有關檔案文件和培訓記錄。
       

序號
審查項目
審查內(nèi)容
審查要點
審查方法
合格
一般不合格
嚴重不合格
此項
不適用
   
4.企業(yè)的技術工人應能看懂相關技術文件(作業(yè)指導書、操作規(guī)程、配方等工藝文件),并能熟練地操作工藝設備。
1.是否能看懂相關技術文件。
2.是否能熟練地操作工藝設備。
1-3個工種,每工種選1-2人提問,并進行實際操作考核。
       
5.企業(yè)應對從事生產(chǎn)、儲存食品添加劑的人員分層次組織培訓,定期開展有關法律、法規(guī)、規(guī)章和衛(wèi)生安全知識、專業(yè)技術、職業(yè)衛(wèi)生防護知識的培訓,并有培訓記錄,經(jīng)考核合格,方可上崗作業(yè)。屬于危險化學品范疇的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)中從事生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用危險化學品或者處置廢棄危險化學品活動的人員,必須接受有關法律、法規(guī)、規(guī)章和安全知識、專業(yè)技術、職業(yè)衛(wèi)生防護和應急救援知識的培訓,并經(jīng)考核合格,方可上崗作業(yè)。
1.是否定期開展培訓。
2.相關人員是否經(jīng)過培訓并考核合格。
3.生產(chǎn)工人是否持證上崗。
1.查培訓計劃。
2.查培訓、考核記錄。
3.查工人上崗證。
       
   
6.企業(yè)直接從事食品添加劑生產(chǎn)的人員每年必須進行健康檢查;在取得健康證明后方可參加工作。
1. 是否對生產(chǎn)人員進行體檢。
2. 有否健康證明。
1. 查健康檢查記錄。
2. 查登記檔案。
       
三、檢驗資源提供
序號
審查項目
審查內(nèi)容
審查要點
審查方法
合格
一般不合格
嚴重不合格
此項
不適用
3.1
質(zhì)檢機構管理
1.企業(yè)應有獨立行使權力的質(zhì)量檢驗機構或?qū)#妫┞殭z驗人員。并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。
1.是否有檢驗機構或?qū)#妫┞殭z驗人員,能否獨立行使權力。
2.是否制定了檢驗管理制度和檢測計量設備管理制度。
1.查有關文件。
2.查管理制度。
3.查檢驗處置記錄。
       
2.檢驗人員應滿足檢驗工作的需要,理、化檢驗人員經(jīng)省級及以上有關部門專業(yè)培訓或勞動保障部門批準頒發(fā)的化工行業(yè)特有工種的分析工職業(yè)資格證書。
1. 檢驗人員是否滿足檢驗工作的需要。
2. 理、化檢驗人員是否取得資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。
1.按申證范圍,檢查檢驗人數(shù)。
2.查培訓檔案、資格證書。
       
3.企業(yè)如有委托檢驗項目,必須委托有合法資質(zhì)證明的檢驗機構并簽有正式的委托檢驗合同。
1.被委托單位是否有合法資質(zhì)證明。
2.委托檢驗是否簽有正式的委托檢驗合同。
1.查檢驗報告、記錄。
2.查資質(zhì)證明。
3.查委托檢驗合同。
     
無委托檢驗項目。
4.企業(yè)質(zhì)檢機構的檢驗設施、場地及能源、照明、采暖、通風等有利于檢驗工作的正常進行,實驗室布局合理,并按檢驗工作需要進行有效隔離。
1.檢驗設施、場地是否滿足要求。
2.實驗室是否布局合理。
按其申證范圍,檢查實驗室。
       
3.2
檢驗計量設備
*1.企業(yè)必須具有《食品添加劑生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備。
1.是否有《實施細則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備。
2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。
按其申證范圍,檢查其現(xiàn)有檢驗設備(及計量設備、標準物質(zhì))的檢測能力(可檢查檔案,必要時進行現(xiàn)場核實)。
 
   
2. 企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備的性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要和達到檢定規(guī)程的要求,并在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。
1.檢驗、試驗和計量設備的性能、準確度是否滿足并達到檢定規(guī)程的要求。
2.在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。
1.查管理制度。
2.查臺帳。
3.查周檢計劃。
4.查檢定證書/記錄。
5.檢查規(guī)定的在用的檢驗、試驗和計量設備,其是否按規(guī)定周期進行檢定和校準。抽取2-3個檢驗項目進行檢驗,驗證檢測設備能力。
       
四、采購質(zhì)量控制 
序號
審查項目
審查內(nèi)容
審查要點
審查方法
合格
一般不合格
嚴重不合格
此項
不適用
4.1
采購制度
1.企業(yè)應制訂采購原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。
1.是否制定了采購質(zhì)量控制制度。
2.制度內(nèi)容是否完整合理。
查有關文件。
       
2.企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務項目,應制定相應的質(zhì)量管理控制辦法。
1.是否制定了外協(xié)加工等委托服務項目的質(zhì)量管理控制辦法。
2.該辦法內(nèi)容是否完整合理。
查有關文件。
       
4.2
供方評價
1.企業(yè)應制訂供方評價準則,并對供方進行評價,在合格供方采購,以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。
1.是否制定了供方評價準則。
2.是否按規(guī)定進行了供方評價。
3.如供方及協(xié)作方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強制性認證產(chǎn)品或劇毒化學品,應有相應證明或符合有關規(guī)定。
查供方評價準則,并抽查3-5個供方檔案、3-5份采購合同。
       
2. 企業(yè)應保存主要原材料的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄,并對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。
1.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。
2.是否對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。
查有關記錄,抽查3-5個供方檔案、3-5份采購合同。
       
4.3
采購文件
企業(yè)應根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。
1.是否有采購文件(如:采購計劃、采購清單、采購合同等)。
2.采購文件是否明確了驗收規(guī)定。
3.采購文件是否經(jīng)正式批準。
4.是否按采購文件進行采購。
抽查3-5份采購文件及記錄。
       
4.4
采購驗證
企業(yè)應按規(guī)定對采購的主要原材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證,檢驗或驗證的記錄應該齊全,并對其檢驗狀態(tài)進行標識。
1.是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。
2.是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。
3.是否保留檢驗或驗證的記錄。
4.是否對檢驗狀態(tài)進行標識。
1.檢查有關檢驗或驗證規(guī)定,并抽查10-15份檢驗或驗證記錄。
2.現(xiàn)場查看是否有檢驗狀態(tài)標識。
       
五、過程質(zhì)量管理 
序號
審查項目
審查內(nèi)容
審查要點
審查方法
合格
一般不合格
嚴重不合格
此項
不適用
5.1
技術標準
1. 企業(yè)應具備和貫徹《食品添加劑生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則》中規(guī)定的國家標準或行業(yè)標準及引用的其它標準。
1.是否有《實施細則》中所列的與申證產(chǎn)品有關的標準。
2.是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。
1.對照細則查閱標準及有關文件。
2.與有關技術人員交談,了解標準貫徹執(zhí)行情況。
       
2.企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應嚴于或達到相應的國家標準或行業(yè)標準的要求,并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。
1.企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。
2.企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術和性能指標不得低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。
1.查企業(yè)標準備案手續(xù)。
2.查企業(yè)標準水平評價材料。
       
5.2
工藝文件
1.企業(yè)應有各種工藝文件的明細表,并與實際工藝文件相符。
1.是否有工藝文件的明細表。
2.明細表與工藝文件是否相符。
1.查工藝文件的明細表。
2.每個申證單元抽取1-3個規(guī)格的工藝文件與工藝文件明細表對照檢查。
     
 
2.企業(yè)的工藝操作規(guī)程及其他技術文件應符合食品衛(wèi)生要求,并正確、完整、統(tǒng)一,且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備,符合文件管理規(guī)定。
1.工藝文件是否正確、完整。
⑴工序、加工方法和技術要求、設備、工裝、檢測器具、工藝參數(shù)等應符合衛(wèi)生要求、明確、合理;
⑵工藝文件目錄、明細表、工序操作卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等內(nèi)容完整。
2.各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。
3.簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。
4.技術文件的管理是否符合有關文件管理規(guī)定。
每申證單元抽取1個規(guī)格在用的工藝文件(關鍵、特殊工序必抽)3-5份(不足3份的全抽)檢查。
     
 
5.3
工藝管理
1. 企業(yè)應制訂工藝管理制度及考核辦法,并嚴格進行管理和考核。
1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。
2.是否按制度進行管理和考核。
1.查有關制度和考核辦法。
2.查考核記錄。
       
2.崗位操作人員應嚴格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。
是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。
抽查3-5名崗位操作人員(關鍵工序、特殊工序操作工各1名)進行現(xiàn)場考核。
       
5.4*
質(zhì)量控制
1.企業(yè)應對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制,并應在生產(chǎn)工藝流程圖上標出關鍵的質(zhì)量控制點。
1.是否對重要工序或產(chǎn)品關鍵特性設置了質(zhì)量控制點。
2.是否在工藝流程圖上標出質(zhì)量控制點。
查工藝流程圖或有關工藝文件。
 
   
2.企業(yè)應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序,并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
1.是否制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序,其內(nèi)容是否完整。
2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
1.查每個質(zhì)控點的操作控制程序。
2.現(xiàn)場抽1-3個質(zhì)控點,查實施情況。
 
   
5.5
特殊過程
對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程,應事先進行設備認可和人員鑒定,并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。
1.對特殊過程是否事先進行了設備認可和人員鑒定。
2.是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。
1.查特殊過程控制文件。
2.查設備認可和人員鑒定記錄。
3.現(xiàn)場查看操作及過程參數(shù)監(jiān)控記錄。
       
5.6
產(chǎn)品標識
從原材料到產(chǎn)品交付的各個階段,應對產(chǎn)品進行標識,需要時可以進行追溯。
1.是否對產(chǎn)品進行了標識。
2.需要時是否可以進行追溯。
查產(chǎn)品標識記錄。
       
六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 
序號
審查項目
審查內(nèi)容
審查要點
審查方法
合格
一般不合格
嚴重不合格
此項
不適用
6.1
過程檢驗
1. 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,作好檢驗記錄,并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。
1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。
2.是否按規(guī)定進行檢驗。
3.是否作檢驗記錄。
4.是否對檢驗狀況進行標識。
1.抽3-5種在制品的檢驗記錄,查有無檢驗規(guī)定,查檢驗是否符合規(guī)定。
2.現(xiàn)場查看是否有檢驗狀態(tài)標識。
       
2. 檢驗不合格的產(chǎn)品,按規(guī)定進行返工、返修后應重新進行檢驗。
1.是否對返工、返修應重新進行檢驗作出規(guī)定。
2.返工、返修后是否重新進行了檢驗。
1.查返工、返修產(chǎn)品檢驗規(guī)定。
2.抽查有關檢驗記錄。
       
6.2*
成品檢驗
企業(yè)應按產(chǎn)品標準的要求,對產(chǎn)品進行成品檢驗和試驗,出具產(chǎn)品檢驗合格證,其內(nèi)容應符合規(guī)定要求,獲證企業(yè)應有生產(chǎn)許可證證號。
1.是否有成品檢驗規(guī)程。
2.出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。
3.檢驗記錄、報告是否完整、準確。
4.產(chǎn)品檢驗合格證是否符合規(guī)定。
1.查規(guī)程。
2.按申證單元抽取1-3個規(guī)格的產(chǎn)品,檢查其出廠檢驗記錄、報告及其合格證。
 
   
6.3
成品包裝
合格的食品添加劑應按規(guī)定進行包裝,包裝容器、材料和工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。包裝標志必須符合GB 7718-2004“食品標簽通
1.是否有包裝和標識規(guī)定。
2.包裝物和容器是否符合相關規(guī)定。
3.是否按規(guī)定進行包裝和標識。
4.包裝上是否標有“食品添加劑”字樣。
現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標識。
       
   
用標準”的規(guī)定,并注明“食品添加劑”字樣。嚴禁食用與非食用的產(chǎn)品包裝混淆。屬于危險化學品范疇的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)應使用定點企業(yè)生產(chǎn)并經(jīng)國家法定檢測、檢驗機構檢驗合格的包裝物和容器,所用壓力容器應按照有關規(guī)定實施嚴格的定期檢驗制度,應附有化學品安全技術說明書,并在包裝(包括外包裝件)上加貼或者拴掛化學品安全標簽。
           

七、文明安全生產(chǎn)
序號
審查項目
審查內(nèi)容
審查要點
審查方法
合格
一般不合格
嚴重不合格
此項
不適用
7.1
文明生產(chǎn)
1.企業(yè)應制訂文明生產(chǎn)制度。廠房、車間應清潔、明亮,杜絕跑、冒、滴、漏。生產(chǎn)場地布局合理,道路平坦通暢。符合職業(yè)衛(wèi)生管理要求。
1.是否制訂制度。
2.生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序。
3.布局是否合理。
4.職業(yè)衛(wèi)生是否符合要求。
1.查相關制度。
2.現(xiàn)場查看。
       
2.企業(yè)應制訂原輔材料、半成品、成品及不合格品管理制度,并應按規(guī)定進行管理。
1.相關制度是否制訂。
2.原輔材料、半成品、成品及不合格品是否按規(guī)定進行管理。
1.查制度。
2.現(xiàn)場查看。
       
3.在搬運和貯存過程中應加強防護,防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。
1.有無適宜的搬運工具、貯存場所和防護措施。
2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。
現(xiàn)場查看。
       
7.2*
安全生產(chǎn)
1.企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制訂及實施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置,車間、庫房等地應配備消防器材,易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。
1.是否制訂了安全生產(chǎn)制度。
2.危險部位是否有必要的防護措施。
3.車間庫房等地是否配備了消防器材,消防器材是否在有效期。
4.是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護。
1.查安全生產(chǎn)制度。
2.現(xiàn)場查看。
 
   
2.食品添加劑生產(chǎn)企業(yè),應根據(jù)食品添加劑的種類、特性,在車間、庫房等作業(yè)場所設置相應的防護設施,屬于危險化學品范疇的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè),還應根據(jù)危險化學品的種類、特性,在車間、庫房等作業(yè)場所設置相應的通訊、報警、監(jiān)測、防護設施、急救物品等。保證符合安全運行要求。
1.在需要的場所是否設置相應的防護設施。
2.運行是否正常。
現(xiàn)場查看。
 
   
3.生產(chǎn)、儲存、使用屬于危險化學品范疇的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè),應當對本單位的生產(chǎn)、儲存裝置每兩年進行一次安全評價。
1.是否按規(guī)定進行了評價。
2.安全評價中發(fā)現(xiàn)的問題是否進行了有效地整改。
1.查相應規(guī)定。
2.查整改記錄、報告。
 
      /
   
4.食品添加劑應當存放在食品添加劑的專用倉庫,符合國家標準對安全衛(wèi)生、消防的要求,設置明顯標志。
1.倉庫符合國家標準對安全、消防的要求。
2.是否設置明顯標志。
現(xiàn)場查看。
 
/
   

八、服務及改進 
序號
審查項目
審查內(nèi)容
審查要點
審查方法
合格
一般不合格
嚴重不合格
此項
不適用
8.1
用戶服務
1. 企業(yè)應制訂用戶服務制度,有機構或人員負責用戶服務工作,且職權明確。
1.是否制訂了用戶服務制度。
2.是否有機構或人員負責用戶服務工作。
3.其職責和權限是否明確。
1.查制度。
2.與有關人員交談。
       
2.企業(yè)應建立主要用戶檔案,有用戶來信、來訪的登記、處理及回復記錄。
1.是否建立了主要用戶檔案。
2.用戶來信、來訪的登記、處理及回復是否有記錄。
1.查用戶檔案。
2.查相關記錄。
       
8.2
分析改進
企業(yè)應對不合格(自查、外審、顧客意見等)進行分析,提出改進措施。
1.是否定期進行質(zhì)量分析,對不合格問題采取了必要的糾正措施/預防措施。
2.近兩年國家及省、市監(jiān)督抽查是否合格。
1.查質(zhì)量分析記錄。
2.抽查1-3份不合格檢查糾正措施/預防措施的落實情況。
3.查近兩年監(jiān)督抽查是否合格。
       
注:序號帶有“*”者為否決項。
 

企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表
表一
序號
審查項目
一般不合格
嚴重不合格
其中否決項目
審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價
1
質(zhì)量管理職責
(款)
(款)
序號
審查項目
不合格
審查組長:
                            
                                       
2
生產(chǎn)資源提供
(款)
(款)
3
檢驗資源提供
(款)
(款)
1
   
4
采購質(zhì)量控制
(款)
(款)
2
   
5
過程質(zhì)量管理
(款)
(款)
3
   
6
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
(款)
(款)
4
   
7
文明安全生產(chǎn)
(款)
(款)
5
   
8
服務及改進
(款)
(款)
6
   
   
     (款)
     (款)
 
 (款)
                                                         

企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審查 報 告
表二
企業(yè)名稱:
企業(yè)地址:
產(chǎn)品名稱:
郵編:
電話:
申證單元:
聯(lián)系人:
傳真:
結(jié)
審查組根據(jù)《食品添加劑生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則》和《食品添加劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》,于                日至                 日對該企業(yè)進行了審查,共計審查出:
一般不合格項目         款、嚴重不合格項目         款、否決項目          款。
經(jīng)綜合評價,本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是:           。           
審查組長:                                                          審查組織單位(章):
                                                                                  
姓名(簽字)
   
職稱(職務)
審查分工
審查員證書編號
         
         
         
         
編輯:foodqa

 
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