1、目的
保證制訂完善的異常和緊急采購計劃,確保所購進的原輔料衛(wèi)生安全,質(zhì)量符合要求。
2、適用范圍
適用于原輔料異常和緊急采購計劃制訂和實施過程的控制。
3、職責
3.1采購
負責公司原輔料的異常和緊急采購的實施管理
負責與供方合同(訂單)的簽訂
負責掌握市場價格波動信息和供方調(diào)價聯(lián)系
負責詢價比價的成本控制
負責采購過程中與供方信息的溝通
3.2品管部
負責入貨檢驗
3.3生產(chǎn)部
負責異常和緊急采購的提出
3.4綜合部
負責在庫原輔料的采購申請
3.5倉庫
負責安全庫存的控制和盤點
負責出入庫管理
負責原輔料的產(chǎn)品防護、標識和可追溯性、先進先出管理
3.6質(zhì)量負責人或其授權(quán)人
負責采購合同(訂單)的批準和對價格變化的批準
4、程序
4.1需進行異常和緊急采購的時機:
4.1.1市場波動或供方調(diào)價通知時;
4.1.2生產(chǎn)部有生產(chǎn)調(diào)整時;
4.1.3顧客有緊急訂貨要求時;
4.1.4倉庫安全庫存盤點后有緊急訂貨要求時;
4.1.5供方質(zhì)量有異常時。
4.2市場波動或供方調(diào)價通知時的異常緊急采購處理
4.2.1采購部從供應(yīng)商處及時了解市場波動或調(diào)價信息;
4.2.2質(zhì)量負責人或其授權(quán)人進行批準,采購部對報價確認;
4.2.3采購部在合格供方中進行新采購合同(訂單)確認,質(zhì)量負責人或其授權(quán)人對變化的價格進行批準;
4.2.4采購部按采購合同(訂單)實施采購;
4.2.5每批次原輔料采購到庫后品管部按《原輔料驗收標準》對原輔料進行入貨檢驗。
4.2.6合格的原輔料由倉庫辦理入庫、入賬手續(xù),并按產(chǎn)品防護和可追溯性的要求進行在庫管理(倉庫管理制度);不合格品按《不合格品控制程序》處理。
4.2.7倉庫對在庫原輔料按生產(chǎn)部的領(lǐng)料單進行出庫發(fā)貨,保證產(chǎn)品防護、可追溯性和先進先出的原則。
4.3生產(chǎn)部有生產(chǎn)調(diào)整或顧客有緊急訂貨時的異常緊急采購處理
4.3.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)整或顧客有緊急訂貨的需要向采購部提出異常緊急采購;
4.3.2其他要點按4.2.2~4.2.7處理。
4.4倉庫安全庫存盤點后有緊急訂貨要求時的異常緊急采購處理
4.4.1倉庫定期安全庫存盤點后發(fā)現(xiàn)有緊急采購的需求,向采購部提出異常緊急采購;
4.4.2其他要點按4.2.2~4.2.7處理。
4.5供應(yīng)商質(zhì)量異常時的異常緊急采購處理
4.5.1品管部發(fā)現(xiàn)供方有質(zhì)量異常時,需及時向采購部進行信息傳遞;
4.5.2采購部啟用備用合格供方;如采購部不啟用備用合格供方,由品管部和研發(fā)部對質(zhì)量異常供方進行樣品實質(zhì)評價,報質(zhì)量負責人或其授權(quán)人批準。
4.5.3采購部對備用合格供方進行資質(zhì)調(diào)查和詢價;
4.5.4質(zhì)量負責人或其授權(quán)人進行批準,采購部對報價確認;
4.5.5其他要點按4.2.3~4.2.7處理。
5、相關(guān)支持性文件
《原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的合格供方評價程序》
《采購控制及驗證程序》
《倉庫管理制度》
6、相關(guān)記錄及表單
《供應(yīng)商調(diào)查表》
《進貨驗證記錄》
《采購申請單》
《合格供方名錄》
《采購合同/訂單》
《原物料入廠檢驗報告》
《領(lǐng)料單》